Manual Anulación de Factura (Contra-Documento)

1. Dentro de la aplicación IPoint Sales ir al menú Facturación -> Consulta de Facturas.

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2. Buscar y seleccionar la Factura a anular.

3. Hacer Click Derecho sobre la Factura, y seleccionar la opción Contra Documento

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4. Confirmar la Anulación.

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5. Ingresar el Usuario y COntraseña del usuario que autoriza.

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6. Ingresar el Motivo/Comentario por el cual se está realizando la anulación.

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7. En caso que la Factura original contenga transacciones con Tarjetas de Crédito, el sistema nos ofrecera realizar automaticamente la devolución de la/s mismas, siempre y cuando dichas transacciones hayan sido realizadas de manera integrada.